Bokslutsbilaga 2960 - Upplupna räntekostnader
. Upplupen ränta Ränteutgifter som ännu inte har betalats men som hör till räkenskapsåret ska
. Upplupen ränta Ränteutgifter som ännu inte har betalats men som hör till räkenskapsåret ska
på konto 2510 under året. I bokslutet räknar du sedan ut hur mycket skatt du ska betala in eller få
beskattningsåret. Skatteunderlaget ska som lägst beräknas till 0,5 procent av kapitalunderlaget. Det
av/specificera skulden gällande personalens skatter. Specifikation Ange kontonumret. Det går att
skatteskuld/skattefordran klicka här. Kontrollera att den debiterade/inbetalda F-skatten är bokförd med rätt
rätt fält på deklarationen i BL Skatt. 4. Skattereduktion förnybar el För att beräkna
(Skattereduktion) som du hittar i Funktionspanelen när du står i bilaga 2512INV. Skattereduktionen räknas
värdet. Du ska själv ange det skattemässiga värdet som du vill använda. Förändring av
ska själv ange det skattemässiga värde som du vill använda. Förändring av överavskrivning Om du
avstämningen av skatteskuld/skattefordran enkelt stämmer av de ingående balanserna. Bokförd inkomstskatt
hantera en skattereduktion av förnybar el. Du kan dra skattereduktionen av förnybar el i första hand mot
differensen ska vara noll. Skapa en till bilaga Om du vill ha en till bilaga 1810 ska du stå i
. Summan på bilagan ska stämma med saldot för UB, dvs differensen ska vara noll. Specifikation
saldot för UB, dvs differensen ska vara noll. Skapa en till bilaga Om du vill ha en till bilaga 1900
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut Här går vi igenom hur bilaga 2080B ska fyllas i
ska informeras i not, vilka konton som används vid kontering samt vilka bokslutsbilagor som kan
kassa på balansdagen. Kassainventering På balansdagen ska kontantkassan inventeras och förtecknas
att skapa en varaktig förbindelse med det andra företaget. Det krävs också ett betydande inflytande
. Kortfristig del av långfristig skuld Den del av långfristig låneskuld som ska amorteras inom det närmaste
differensen ska vara noll. Flera bilagor Du kan skapa flera bilagor av 1410 om du önskar genom
övre del och specificera på raderna under. UB ska stämma med det bokförda värdet på bilagan, dvs differensen ska vara noll.
du vill stämma av på bilagan. Använd raderna nedanför för att specificera. UB ska var samma som summan på bilagan, dvs differensen ska vara noll.
kontonr (avskilt med kommatecken eller ett intervall). Det är UB som ska förklaras på bilagan
återförda p-fonder som tidigare år avsatts till annan skattesats. Konton Konto 2110-2129 är
dig också att beräkna årets avskrivningar. Här beskrivs hur du direkt från bilagan, skapar ett
. Bilagan uppdateras varje år med aktuella värden per djurslag enligt Skatteverkets värderingsregler. Tips
lönekostnad så ska den periodiseras och beräknas utifrån lönerna som kostnadsförts medan premien betalas
på bilagan, differensen ska vara noll. Kontera Skapa ett bokslutsverifikat på bilagans belopp genom att klicka på Kontering i Funktionspanelen.
stämma av i bilagans övre del. Specificera sedan på raderna under. UB ska stämma med totalen på
kundreskontra och då skapas bilaga 1510B automatiskt samt fylls i med de fakturor som ligger öppna på
aktuell rad. En summering före eventuell skattereduktion (som ska dras mot fastighetsskatt) visas
anläggningsregister eftersom dessa bilagor då kan skapas och fyllas i automatiskt. Tips! Om du vill skapa
anläggningsregister eftersom dessa bilagor då kan skapas och fyllas i automatiskt. Tips! Om du vill
[1181] och [1188]. Inga avskrivningar Observera att du inte ska göra några avskrivningar på
1110A. Klicka då på Skapa ny i Funktionspanelen. Då skapas en till bilaga som döps till 1110A-2. Lägg
ska stämma med UB. Transportsumma Om raderna inte räcker till kan du skapa ytterligare en bilaga
redovisade värdet på bilagan ska vara samma, dvs differensen ska vara noll.
. Skapa ny bilaga Du skapar en bilaga för varje kontonummer samt för varje nyttjandeperiod. Det vill
. Skapa ny bilaga Du skapar en bilaga för varje kontonummer samt för varje nyttjandeperiod. Det vill
och som helt eller delvis ska intäktsredovisas kommande räkenskapsår. Exempel på förutbetalda
förändringen under året. Det är UB som ska förklaras i bilagan. Specifikation Bilagan hämtar in
. När bilagan är avstämd (konterad) ska UB vara samma som summan i bilagan. Då blir differensen noll
genom att själv skriva i det periodiserade beloppet. När du bokfört beloppet ska differensen på bilagan
eget kapital. Arbetsgång Innan du börjar med att fylla i bilagan ska föregående års resultat vara
skapa egna bilagor. I bilagan hämtas automatiskt ingående balans, förändring samt utgående balans på de
använder ett anläggningsregister eftersom bilagor då kan skapas och fyllas i automatiskt för dina
använder ett anläggningsregister eftersom bilagor då kan skapas och fyllas i automatiskt för dina
, ränteintäkter. Bilaga 1701 Bilaga 1701 är en kopia av bilaga 1700 förra året. Den här bilagan skapas
perioder är ofakturerade och behöver periodiseras. Bocka i de perioder som ska periodiseras. Summan av
semesterlöneskulden genom att välja Kontera diff. i Funktionspanelen. Skapa en till bilaga Du kan skapa
Jag kan inte se att man får besked om ver.nummer när en faktura registreras - har jag missat något?
Ja jag ser nu att det är år 2013 som det inte bokats något resultat, året är stängt i systemet så hur går jag tillväga då?
hej! jag vill flytta BL adm och BLskatt från min stationära till laptop. Jag får problem med det. Kan någon hjälpa mig viaTeamViewer? min kundnr är
Försöker stänga 2023, får besked på att IB inte balanserar. kollar balansrapporten som inte har någon obalans så vitt jag kan se.
Hej Den anställda ska beskattas för en hel bilförmån för den månad då man får tillgång till bilen, d v s juli i ditt fall. Skulle ni inte hinna få med bilförmånen på julilönen, så får ni lägga dubbel bilförmån i augusti istället.
Finns det någon inställning som gör att räntan för försenad betalning automatiskt kan komma på nästa ordinarie faktura, i stället för att det skickas en separat faktura på endast räntan?
Ah, tack, nu funkade det! :) /A Hej igen... Är rädd för att det har hänt ngt. När jag går in i ver.reg. el lev.fakt.reg så kommer det upp en ruta
Hej Jag bokförde fel summa i en leverantörsfaktura. Har ändrat till rätt summa i L-verifikatet. Jag ska nu registrera en manuell betalning. När jag ändrar till rätt inbetalt belopp uppstår ett restbelopp. Hur gör jag med det?
När jag bokför min försäljning får jag en momsdifferens fast beräkningen av moms är rätt?
som jag borde markera det någonstans vid faktureringen också så att fakturorna blir rätt då de inte ska bokföras när jag gör dem utan först vid betalning. Vad måste jag göra för att få det rätt?