Notupplysningar i BL Bokslut
en not. Redovisningsprinciper Den här programdelen skiljer sig till stor del åt beroende på om du
en not. Redovisningsprinciper Den här programdelen skiljer sig till stor del åt beroende på om du
noten Många av de noter som finns att skapa går endast att koppla till just den posten i balans
jämförelsetalen såsom de såg ut i föregående årsredovisning. I kolumnen Innevarande år anger du De
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut I den här artikeln beskriver vi hur du
detta är ett helt nytt bokslut så skriver du in jämförelsetalen såsom de såg ut i föregående
av de noter som finns att skapa går endast att koppla till just den posten i balans/resultaträkningen
nytt bokslut så skriver du in jämförelsetalen såsom de såg ut i föregående årsredovisning. I
skriver du in jämförelsetalen såsom de såg ut i föregående årsredovisning. I kolumnen Innevarande
så skriver du in jämförelsetalen såsom de såg ut i föregående årsredovisning. I kolumnen
du De ingående värdena som balansräkningen visar (utgående värdet i jämförekolumnen) Den
jämförelsetalen såsom de såg ut i föregående årsredovisning. I kolumnen Innevarande år anger du De
listan. Koppla noten Många av de noter som finns att skapa går endast att koppla till just den
så skriver du in jämförelsetalen såsom de såg ut i föregående årsredovisning. I kolumnen
bokslut så skriver du in jämförelsetalen såsom de såg ut i föregående årsredovisning. I kolumnen
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut I den här artikeln förklarar vi hur du skapar
den/de post(er) du vill koppla till (det går att koppla denna not till flera poster). Först när du
arbeten för annans räkning i årsredovisningen. Om det är en fordran hamnar den posten under rubriken
fristående. Fristående noter hamnar alltid sist bland noterna i den ordning som du kopplat dem
I den här artikeln förklarar vi när en not ska lämnas angående ställda säkerheter. Har företaget
Hejsan Jan-Erik! Om jag förstår dig rätt så är totala summan av tjänst vid 1.1, 164 790 kr. Varav 1 620 är från försäkringskassan och 7 028 från A
Hej, Du kan använda lönearten 930 Utlägg. Om du inte hittar den i listan vid Uppläggning - Lönearter så kan du importera den under Mer - Importera
hur mycket du har i lönebaserat utrymme. Troligen där som det diffar. I K10 har du 442 074. i fåab, lönebaserat utrymmet för 2022 verkar det vara 458 873 mot 442 074 som det är i K10
Jag ska göra ett delårsbokslut p g a ägarförändringar. Bokslut är gjort per 2025-02-28 och nytt ska göras nu per 31/10 - det blir ju två bokslut inom samma år i bokslutsprogrammet. Hur går jag tillväga?
Kan jag använda lönearten "142 Semesteravdrag per dag, månadslön" för att korrigera för uttagen förskottssemester? Hälsningar John
Jag har lagt upp en extra månadslön på förmånsbeloppet. Förmånsbeloppet och nettoavdraget är samma. Så lönearten 405 är istället för nettoavdraget, löneart 940?
för annars kommer programmet tro att det finns ett oreglerat förskott. Annars använder du dig av löneart 940 för att dra av förskottet på lönen.
Vad ska jag ha för löneart i stället så att det räknas med i månadslönen och räknas med 0,8% i sem. lön?
? Detta ska vara ett nettolöneavdrag. Hej Jag har använt 940 Nettolöneavdrag behöer jag gå in på alla skattedeklarationer då och skriva 0 i rutan 013? Hälsningar Eva Henriksson
from tidtr inner join ord on ord.ordernr=tidtr.ordernr where tidtr.datum<=2022-02-28 and ord.faktdatum>=2022-03-01 and tidtr.prodtp=5