Momsdifferens vid försäljning av inventarier
inventarie som är införskaffad för 10 000 kr exkl. moms, restvärdet vid försäljningen är 5 000 kr (inköpet
inventarie som är införskaffad för 10 000 kr exkl. moms, restvärdet vid försäljningen är 5 000 kr (inköpet
värderas. Värdet förs in i ruta B6 om det uppgår till mer än 5 000 kr. Kundfordringar (inkl moms
verifikation med rad 4 och 5 enligt nedan – där vi debiterar konto 0025 och krediterar konto 0099 med
en bifogad SIE-fil att skapas automatiskt. 5. När du gjort alla inställningar klickar du på knappen Exportera så startar exporten av SIE-filen.
) genom att skriva in beloppet i rutan, t ex 5 000. Vill du att summan ska komma upp varje månad
kombinationsrapport med valet Alla för alla tre urvalen så kommer du att få ut 3 x 10 x 5 = 150 rapporter, om det
du BLA Bokföring Plus kan du registrera upp till 5 budgetar på ditt företag. Om du väljer en
som ligger i summanivå 4, och nollställer sedan nivå 1, 2, 3 och 4. Nivå 5-9 (och den tionde
både för intäkts- och utgiftskonton. 4 – Försäljning inom landet (pålägg) 25%. 5 – Försäljning inom
och överlåtelse av litterära och konstnärliga verk som omfattas av upphovsrättslagens 1, 4 och 5
också kan ställa till det är att man redovisar 5 år i flerårsöversikten. Då kan du välja att ta bort det frivilliga 5:e året så att du bara redovisar 4 år
Det blir en diff som vi tror beror på att bilagorna för 5 års avskrivning och bilagan för 10 års avskrivning tar med samma (hela) IB. vi får inte bort diffen?
. Klicka på fliken Avrundning mm. Då kommer du till denna vy: Beloppen ska vara 3 och 5 kr som bilden visar. Du behöver också välja vilken post differensen ska ligga på. Hoppas detta löser ditt problem.
Hej Jag skulle vilja lägga in Markanläggningar 20 år, 5 % men kommer inte åt raderna. Den hänvisar till raderna i balansräkningen men där ingår ju markanläggning i byggnader och mark... Hur gör jag?
Vilken not använder jag för att lämna upplysning om räkenskapets sammanlagda ersättning till revisorer? Enlgt 5 kap.48§ ÅRL -Var ska denna not vara placerad och kopplad till? Tack på förhand!
i registreringen igen. 4. Dubbelklicka på tillgången så att den blir markerad och välj Ta bort. 5.Gå direkt till förteckning igen och sen tillbaka
. 5. Spara filen. Gör klart allt i den nya filen (som då kommer att heta 20211231) Du kommer nu att ha två filer som representerar två olika
inte hänsyn till shablonintäkten i skatteberäkningen. I båda fallen har underlaget importerats via SIE fil från administration. IB pfond = 5 000.- som sedan lösts upp i bokslutet. Harjag eller programmet missat något?
sedan till fliken Digital inlämning och följ stegen där. 4.Ladda upp till Bolagsverket genom att klicka på molnet längst ner. 5. Nu får företrädaren
under Mer-knappen. 4. Klicka på knappen BL Bokslut. 5. Välj om du arbetar i molnet eller lokalt 6. Välj hur du ska föra över till BL Bokslut. Antingen