Redovisningsvaluta i årsredovisningen
det räkenskapsår då beslutet om ändringen togs. För nästkommande räkenskapsår ska redovisning ske i
det räkenskapsår då beslutet om ändringen togs. För nästkommande räkenskapsår ska redovisning ske i
signering ska lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Vi beskriver också här hur underskrifter
olika delar. Den är en del av årsredovisningen och ska innehålla information som inte redovisas i
resultat innebär en förlust ska bostadsrättsföreningen lämna en upplysning om vad förlusten innebär för
du inte har samma konto på två rader. Lägger du till ett konto på en rad ska du ta bort det om det
att göra ett verifikat, t ex när du vill flytta en skatteskuld till skattefordran i
årsredovisningen. Skapa noter När du ska skapa noter kan du välja att automatiskt lägga upp ett
skapat dokumentet kan du nu enkelt hitta respektive sida med hjälp av de flikar som representerar
Jag kan inte se att man får besked om ver.nummer när en faktura registreras - har jag missat något?
Ja jag ser nu att det är år 2013 som det inte bokats något resultat, året är stängt i systemet så hur går jag tillväga då?
hej! jag vill flytta BL adm och BLskatt från min stationära till laptop. Jag får problem med det. Kan någon hjälpa mig viaTeamViewer? min kundnr är
Försöker stänga 2023, får besked på att IB inte balanserar. kollar balansrapporten som inte har någon obalans så vitt jag kan se.
Hej Den anställda ska beskattas för en hel bilförmån för den månad då man får tillgång till bilen, d v s juli i ditt fall. Skulle ni inte hinna få med bilförmånen på julilönen, så får ni lägga dubbel bilförmån i augusti istället.
Finns det någon inställning som gör att räntan för försenad betalning automatiskt kan komma på nästa ordinarie faktura, i stället för att det skickas en separat faktura på endast räntan?
Ah, tack, nu funkade det! :) /A Hej igen... Är rädd för att det har hänt ngt. När jag går in i ver.reg. el lev.fakt.reg så kommer det upp en ruta
Hej Jag bokförde fel summa i en leverantörsfaktura. Har ändrat till rätt summa i L-verifikatet. Jag ska nu registrera en manuell betalning. När jag ändrar till rätt inbetalt belopp uppstår ett restbelopp. Hur gör jag med det?
När jag bokför min försäljning får jag en momsdifferens fast beräkningen av moms är rätt?
som jag borde markera det någonstans vid faktureringen också så att fakturorna blir rätt då de inte ska bokföras när jag gör dem utan först vid betalning. Vad måste jag göra för att få det rätt?