Kostnadsställen och kostnadsbärare
kombinationsrapport med valet Alla för alla tre urvalen så kommer du att få ut 3 x 10 x 5 = 150 rapporter, om det
kombinationsrapport med valet Alla för alla tre urvalen så kommer du att få ut 3 x 10 x 5 = 150 rapporter, om det
lagt in en sökväg till ett kommunikationsprogram öppnas detta automatiskt och du kan skicka filen
registreringstillfället genom att i rutan för kursen lägga in en annan kurs. I konteringsbilden kan du
Grunduppgifter – Attesthantering, kommer du inte förbi den registreringen utan att ha lagt in attestkoden
Uppläggning i menyraden och därefter Momsuppgifter. Det spelar ingen roll om du går in på det här menyvalet
Företagsuppgifterna, förutsatt att du inte lagt in en annan valuta på leverantörskortet. Om du har angivit en
fönstret ser du sex knappar: Ny. För att lägga in en ny leverantör väljer du Ny så öppnas fönstret
visas, dvs kunder där du själv varit in och markerat dem som passiva under Uppläggning
in digitala underlag i BL Administration. Kortfattat innebär flödet med att man med full
, som exempelvis har skrivits in i Lundify-appen i samband med att kvittot fotades, visas även den i
vill lägga in fakturor som registrerats i ett annat program. Faktura- och betaljournal utan
samma sätt som internt skannade fakturor kan du också läsa in Inkommande e-fakturor. Inställningar Om
du läsa mer om Leverantörsregistret. Vilka filer används? Tre olika typer av filer (som alla
skrivs allt ut. Arbetsgång För att skriva ut åldersanalyslistan går du in under Utskrift, väljer
Den här instruktionen gäller BLA Leverantör Du kan läsa in inkommande e-fakturor i programmet
För att skriva ut leverantörsreskontra listan går du in under Utskrift – Reskontra – Reskontralista
läser den in automatiskt de fakturor som ingår i filen. Arbetsgång Välj Aktivitet
utbetalningar som registrerats men ännu inte uppdaterats. Arbetsgång Gå in under Utskrift, klicka
utbetalningsjournal finns möjligheter till det under Utskrift i programmet. Arbetsgång Gå in under
leverantörsbetalningar retroaktivt. Arbetsgång Gå in under Utskrift, Leverantörsjournaler och välj
in i funktionen. Bifoga fil. Om du valt typen e-post kan du välja att bifoga en fil. Klicka på
att du gör utskriften kommer uppdateringen att göras. Arbetsgång Gå in under Utskrift, klicka på
leverantörsfakturajournal finns möjlighet till det i utskriftsmenyn. Arbetsgång Gå in under menyn
förfallet på en viss leverantör. Arbetsgång För att skriva ut listan går du in under Utskrift
vara över 20 MB stort. Ett mail som skickas in till E-postportalen via hemlig kopia kommer inte att
antalet leverantörsfakturor som kommer in. När en faktura är ute på någon avdelning för attest, så kan
, men du kan välja egna datumintervall genom att skriva in datumet direkt i datumfältet. Vidare kan du
på oattesterade leverantörsfakturor går du in under Utskrift, väljer Reskontra och därefter
reskontran klickar du på Uppd. för att få in de nya uppgifterna i fönstret så att avstämningsfunktionen tar
inkommande e-fakturorna ska mellanlagras från det att de hämtas in från växeln till dess de registreras
till fler tjänsteställen tex? Kan man se vad de tillagda adresserna har för id-nr? Får de 3 och framåt?
Hej Ulla, Har du lagt in även den provisionsbaserade lönen under K1 månadslön på anställdakortet eller ligger den på en egen konstant
Hej! Förmodar att du söker en lista över 2024? Steg 1. Gå in under Aktivitet - Omuppdatering lönetotaler, fyll i intervallet 2024. Se därefter
Hej, jag skriver ut denna lista och det ser ok ut, men när jag vill se historiken för föregående år och skriver in 2023, så kommer ändå exakt
att man ska leta upp dem bland "anställda som slutat" och sedan ta bort slutdatum för anställning, men det går inte... Den raden är gråmarkerad och låst. Hur gör jag då för att kunna registrera lön på dem igen?...
Hej, Upptäckte ett fel på skatten på en av våra anställda. Har lagt in att det ska dras 30% skatt på henne men hade inte lagt något slutdatum
Hej, Jag har lagt in två semesterdagar på en av våra anställda, hon jobbar 75%. Nu skiljer beloppen sig på semesterlönen och avdraget. Det har det inte gjort förut, vad kan ha blivit fel?
Hur kan jag lägga in belopp på sparade semesterdagar då vi går från visma lön till ert lön +, jag har varit och lagt in sparade semesterdagar
Ser när jag ska göra lönerna i januari att annandag jul - 26/12 - inte ligger som röd dag i kalendariet utan jag måste lägga in semester där. Är det verkligen rätt? Ska den inte vara röd dag för alla?
semesterdaglön? Beräknar inte programmet semesterersättningen till 12% av intjänad lön? 3. Måste jag lägga in semstergrundande frånvaro även om vi använder kalendariet för avvikelser?