Kostnadsställen och kostnadsbärare
/kostnadsbärare. Gå in under Uppläggning – Automatkonteringar. Du väljer Ny eftersom du ska lägga upp en ny
/kostnadsbärare. Gå in under Uppläggning – Automatkonteringar. Du väljer Ny eftersom du ska lägga upp en ny
ska användas i det aktuella företaget, markera Attest och gå vidare. De som ska ha möjlighet att
vars leverantörsfakturor ska skannas. När den nya postadressen för leverantörsfakturor är uppsatt få
leverantörer. Vill man till exempel dölja en leverantör som inte ska användas längre går det att
du själv skannar in dina leverantörsfakturor ska du göra inställningar för detta under Arkiv
. Vill man inte ha denna automatik ska alternativet Uppdatera valutakurs med automatik vid betalning
skanningssystem. Om dina leverantörsfakturor skannas in i ett extern fakturaskanningssystem kan du importera
organisationsnumret då används per default) och vid Id för betalare ska man ange SEB:s interna kundnummer (sk
använda knappen Ta bort. Observera att borttagning av en leverantörsfaktura skapar en lucka i
inställt i de generella företagsuppgifterna. I inställningarna för Elektronisk fakturahantering ska
registreringstillfället, ska du trots detta boka upp kundfordringar och leverantörsskulder för de
inställningar för skapa betalfil får du då en informationsruta där du ser hur många betalningar som skapats. 4
att listan ska ta med även fakturor som är skickade för bevakning markerar du här. Skriv kontering
produktionsnummer att anges när en plusgiro-fil skapas. Produktionsnummer ska anges om du skapar mer
skannade fakturor. Du ska också ange sökvägen till den dokumentmapp där e-fakturorna sparas ner av den som
Kvittohantering på webben. Skanning av leverantörsfakturor – Om du föredrar att skanna in pappersfakturorna
programmet att bokföra transaktioner på momskonton i bokföringen. För att bokföringen ska bli korrekt och
reskontralistan ska göras i löpnummerordning, datumordning, leverantörsnummerordning eller bokstavsordning. När
. Sorteringsordning: Du kan välja om utskriften ska göras i bokstavsordning, nummerordning, förfalloordning
att leverantörsfakturor blir liggande. Självklart kan du också välja att själv skanna och skicka
. Börja med att välja om det ska vara brev eller e-post under valet för typ. Beroende på vilket du valt
ange om du vill att utskriften av reskontralistan ska göras i bokstavsordning
du in hur många dagar som ska ingå i varje intervall. Urval: Du kan göra urval på
registrerat betalningar på flera månader får du en fråga om journal och bokföringsorder ska delas upp
, t ex om du vill förhandsgranska. Sorteringsordning. Här kan du ange om du vill att utskriften ska
Här har vi samlat några guider som du kan ha nytta av i samband med årsskiftet: Bokföring Skapa
reskontran. Uppd. Knappen uppdatera tar hänsyn till eventuella nya förutsättningar som tillkommit
. Finns det någon lämplig löneart som jag kan kopiera formeln ifrån? Jag utgår från att f…
om det inte bara ska vara skatt på själva förmånsvärdet dvs 30% på 9 453 kr (2836 kr) me…
använda löneart 400 Bilförmån om den anställde ska beskattas för en bilförmån. Hej Kim! …