BL Tolkning
företagsuppgifterna. I inställningarna för Elektronisk fakturahantering ska alternativet Importera skannade
företagsuppgifterna. I inställningarna för Elektronisk fakturahantering ska alternativet Importera skannade
organisationsnumret då används per default) och vid Id för betalare ska man ange SEB:s interna kundnummer (sk
webben. Skanning av leverantörsfakturor – Om du föredrar att skanna in pappersfakturorna kan du på
du själv skannar in dina leverantörsfakturor ska du göra inställningar för detta under Arkiv
arbetar med skannade fakturor och inkommande e-fakturor. Import från skanningssystem. Om dina
inställningar för skapa betalfil får du då en informationsruta där du ser hur många betalningar som skapats. 4
dessa leverantörer. Vill man till exempel dölja en leverantör som inte ska användas längre går det att
skannade fakturor. Du ska också ange sökvägen till den dokumentmapp där e-fakturorna sparas ner av den som
produktionsnummer att anges när en plusgiro-fil skapas. Produktionsnummer ska anges om du skapar mer
leverantörsfakturor blir liggande. Självklart kan du också välja att själv skanna och skicka pdf
att göra din användare på lundify.com komplett. I nästa steg väljer du de delar som ska användas i
vars leverantörsfakturor ska skannas. När den nya postadressen för leverantörsfakturor är uppsatt få
. Börja med att välja om det ska vara brev eller e-post under valet för typ. Beroende på vilket du valt
leverantörsfakturor som är registrerade i företaget. Vill du titta på en specifik leverantör ska du inte markera den
. Vill man inte ha denna automatik ska alternativet Uppdatera valutakurs med automatik vid betalning
registreringstillfället, ska du trots detta boka upp kundfordringar och leverantörsskulder för de
visst datum. Den kan vara bra att ha som underlag när du ska stämma av ert bank- eller plusgiro. Du
ange om du vill att utskriften av reskontralistan ska göras i bokstavsordning
du in hur många dagar som ska ingå i varje intervall. Urval: Du kan göra urval på
registrerat betalningar på flera månader får du en fråga om journal och bokföringsorder ska delas upp
programmet att bokföra transaktioner på momskonton i bokföringen. För att bokföringen ska bli korrekt och
/kostnadsbärare. Gå in under Uppläggning – Automatkonteringar. Du väljer Ny eftersom du ska lägga upp en ny
reskontralistan ska göras i löpnummerordning, datumordning, leverantörsnummerordning eller bokstavsordning. När
, t ex om du vill förhandsgranska. Sorteringsordning. Här kan du ange om du vill att utskriften ska
. Sorteringsordning: Du kan välja om utskriften ska göras i bokstavsordning, nummerordning, förfalloordning
Här har vi samlat några guider som du kan ha nytta av i samband med årsskiftet: Bokföring Skapa
. Finns det någon lämplig löneart som jag kan kopiera formeln ifrån? Jag utgår från att föräldralön ska beskattas såsom "vanlig lön". Tack
Hej, Har en anställd som fått beslut från kronofogden om utmätning. Hur hanterar jag detta i löneprogramet?
om det inte bara ska vara skatt på själva förmånsvärdet dvs 30% på 9 453 kr (2836 kr) men vi får inte ihop det riktigt för då ska ju detta också beskattas. Finns det något bra sätt att hantera detta på? Mvh Daniela
Jag missade att registrera en lön för ett par månader sedan. Kan jag registrera den på rätt period och med rätt utbetalningsdatum nu i efterhand?
Hej! Vilken löneart ska man använda för utbetalning av styrelsearvode så att det hamnar rätt på AGI:n?
Hej Jag får en skillnad mellan semesterlön per dag och semesteravdrag. Har stämt av att 100 % är rätt och att de 35% som hon jobbar är rätt
Efter byte av semesterår så vill programmet betala ut sparade semesterdagar för två av våra anställda trots att bägge har rätt att spara dessa dagar
Hej, Jag har en anställd som går från heltid till deltid 50% intermittent 200518. Hur gör jag för att hantera det rätt i programmet? Jag har skapat
Vi ska betala ut en bonus. Vart kan man läsa om de olika lönearterna? Bonusen ska inte vara semesterlönegrundande då den innehåller semesterlön. Men hur får man in den rätt i systemet?
Hej! Jag har en anställd som går från 100% till 75%. Hon har ett varierande schema så hennes grundschema är tomt. Måste jag göra ett nytt schema med arbetstid 75%? Vart ändrar jag mer för att alla parametrar ska bli rätt?