E-fakturering - Inställningar
inte hålla reda på vilka kunder som vill ta emot e-faktura och vilka som inte gör det, vi ser till
inte hålla reda på vilka kunder som vill ta emot e-faktura och vilka som inte gör det, vi ser till
varuleveranser till EU (utförsel). På rad 20 redovisar företaget värdet av varuinköp från annat EU-land samt
. Du kan även välja om du vill kontera försäljningen i samband med att du lägger in fakturan. Det
dokumenten måste vara pdf-filer för att det ska fungera. Fakturaspärra – Om du vill fakturaspärra en
BL01 Momsfri Försäljning BL02 Försäljning av varor till näringsidkare i annat EU-land BL03
Den här instruktionen gäller BLA Fakturering. Detta alternativ använder du om du vill fortsätta
. välja att exportera listan till Excel eller PDF. Bekräfta ditt val med OK. Använd inpris – Om
en aktuell lagerlista. Först kan du göra en del selekteringar om du vill begränsa utskriften till
från ett annat EU-land), samt importmoms. Om du vill veta mer – klicka här!
den text du vill skicka till dina kunder. I mottagarfältet markerar du de kunder som du vill ska
faktureringen till den här kunden. Vill du lägga upp en ny valuta eller ändra till annan klickar du på
betalningar du registrerat ligger kvar till nästa gång du använder funktionen. Om du bara vill se de fakturor
du skickar dina fakturor via e-post eller som e-faktura kan du välja att bifoga PDF-bilagor till
vill ha jämna kronor i prislistan markerar du Avrunda till jämna kronor. Du kan också välja att
du vill kan du kopiera en kunds offert till en annan kund. Du kan redigera offertmallar på samma
vill lägga upp ett rabattavtal för en viss kund, markera kunden i listan till höger och välj Ny
kan du leta upp den kund för vilken du vill lägga till en e-postadress. Ange e-postadressen och spara med OK.
endast dokumenttyp Faktura och Avtalsfaktura. Om du vill att förfallodatum ska sättas till ett visst
. Automatuppdatering till bokföring – Se en film om hur man gör >> Här väljer du om du vill ha
artiklarna inom lagerplats A10. Detta kräver lite kunskaper om SQL, hör av dig till supporten om du vill ha
programmet; betalningsvillkor, leveransvillkor samt leveranssätt. Du kan naturligtvis lägga till dina egna
utskriven går du till Utskrift – Journaler – Fakturajournal – retroaktiv. Vill du skriva ut en redan
kräver lite kunskaper om SQL, hör av dig till supporten om du vill ha hjälp. Töm rader – Om du har
kommer då till fönstret Alternativ för utskrift åldersanalys: Här kan du göra följande
faktureringsprogrammet bör hela tiden stämma överens med kontot för kundfordringar i din bokföring. Underlag till
vill skicka en offert, orderbekräftelse, följesedel, avtalsfaktura, påminnelse eller räntefaktura
lägga upp aktuell adress. Det kan ju vara så att fakturan ska gå till en adress men det som beställts
till en faktura. Om du vill kan du kopiera en kunds offert till en annan kund. Du kan redigera
eller Unicode. Importsätt – Här har du möjlighet att välja om du vill lägga till nya artiklar och
över till Excel. Inställningar – Här anger du per vilket datum du vill se rapporten. Du kan även
uppdateras förvalt. Du kan här välja om du vill uppdatera alla eller göra ett urval genom att markera de
– Kunder, fliken Mallar och Redovisning). Om du inte vill knyta fakturamallen till kunden kan du
då som ett kopplat dokument till just den fakturan. Avsluta – När du vill stänga fönstret kan du
vill uppdatera alla eller göra ett urval genom att markera de fakturor du vill uppdatera. Med
automatiskt till fönstret för Utskrivna räntefakturor klara att uppdateras. Här ser du de
Bokföring Plus. Programfunktionen projekt är, till skillnad från kostnadsställen och
beställda. Till höger i fönstret registrerar du hur du vill att försäljningen av artikeln ska redovisas
– Fakturor) dem till reskontran. Vill du inte ha något pappersexemplar själv kan du ange 0 i rutan
. Se instruktion nedan: Tryck på Ny för att ange ett nytt värde, Filnamn ska anges till ftgdata och
leverantör. Klicka på knappen Välj fil att importera och leta dig fram till den fil som du vill importera
kundkortet för de kunder som vill ha e-fakturor. Gå till kundkortet (Fakturering - Uppläggning
vara lämplig att ha till hands i inkassoarbetet. Detta oavsett om du sköter detta arbete själv eller
– retroaktiv Gå till Utskrift – Journaler – Fakturajournal retroaktiv. Här ser du alla dina gamla
som du svarar Ja på om du vill gå vidare. Väljer du att svara Nej kommer du tillbaka till
vill skicka ut en avtalsfaktura till kunderna varje avtalsperiod eller om du vill skapa
räkenskapsår du vill boka upp kundfordran/-fordringar. Du får en kontrollfråga om du vill bokföra
för avstämning mot bokföringen. Denna lista kan bland annat användas till: Avstämning av
vill uppdatera alla eller göra ett urval genom att markera de fakturor du vill uppdatera. Med
, t.ex. till antal anställda, omsättning eller något annat. När du registrerat namnen på de
möjligt att samla flera ordrar till en och samma faktura till kunden. På så sätt kan du leverera och
Hej, hur når jag bokföringsorder för alla löner som jag utbetalade i Januari 2024? Samt, hur når jag alla lönespec i samtlig PDF som jag har för Januari 2024, hur hittar jag dem?
men dom ska väl ha möjligheten att titta på sina lönespecifikationer fram tills dom har deklarerat tänker jag? Eller hur ska man tänka?
Numera måste tjänsteställe anges på individnivå och jag har en kund med specifik adress där bilar hämtas och lämnas - alltså inte företagets adress
på detta, antar att det är därför det inte fungerat? Har varit inne och lagt till ett slutdatum, men frågan är hur jag uppdaterar skatten i löneregistreringen? Mvh Anna
Så här gör du sjukavdrag när du använder dig av BL Lön (lilla lön) Karensavdrag och sjukavdrag i "lilla" BL Lön | Manualer för Bjorn Lunden - Bjorn Lunden
Hej Sofie! I dagsläget ska BBAN anges på anställdakortet för att lönefilen ska skapas på rätt sätt. Jag antar att du ska skapa en fil i formatet ISO20022? Framledes kommer vi hantera IBAN också. Men inte riktigt ännu.
Hej, Jag ska betala ut lön till en som jobbat hos oss vid enstaka tillfälle på timme. Lönen landar på 1750 kronor så jag antar att det inte dras
Hej Sofie, Vi kan endast skapa lönefiler i formaten LB, ISO 20022 och KI (ej SUS), så om de under en period inte kan hantera någon av dessa antar jag att utbetalningarna behöver registreras manuellt på banken. Med vänlig hälsning
Hej Anna, I BL Lön och BL Lön plus håller vi koll på arbetstidsförkortningen, ATF genom Ackumulatorer. Börja med att lägga upp en ackumulator
Hej Kalle! Kostnadsställen/kostnadsbärare följer med i SIE-filen. Du kan ange någon av dem på anställdakortet för att de ska påverka bokföringen