Avstämning utbetald lön/sociala avgifter vid bokslut
vid uttag av betalda semesterdagar. Då kan det ibland vara svårt att veta hur man ska stämma av den
vid uttag av betalda semesterdagar. Då kan det ibland vara svårt att veta hur man ska stämma av den
momsrapporten: Se till att endast konto 3208 finns i ruta 07. Detta då inget annat konto ska finnas i den
både momsfria och momsbelagda hyror, kan du redovisa de moms- fria hyresintäkterna i ruta 42. B
bara får lyfta en del av den ingående momsen anger du denna procentsats här. Programmet kommer då
förenklat årsbokslut som innebär att du ska se till att summan av beloppen på dina balans- och
t ex "Importera alla verifikationer till serie" till ⇢ Huvudserie (A i de flesta fall). Det går
verifikation genom att du anger ”P” på en tom kontorad i den aktuella verifikationen. I det här
får du upp en lista på de verifikationer som stämmer med det urval du gjort. Mer –Här hittar du
den här listan du kan se hur rapporten är upplagd. Endast Rapport-id och namn – Du får då en
här (se bilden nedan) de röda raderna som hämtas från systemet. Du ställer dig sedan på raden vid
arkiveringsregler.. Spec till förenklat årsbokslut – Här kan du skriva ut alla de specifikationer som du gjort
socialavgifter). De utförs först när du väljer Aktivitet – Utför automatkonteringar. Du väljer då vilken period
får du upp ett fönster där själva urvalet av den eller de rapporter du vill skriva ut finns. Det går
konton du använder för avskrivningar. Tänk på att det är de planenliga avskrivningarna som bokas i
konto – Det här är en rapport som visar hur saldot på det konto du valt fördelar sig på de olika
konton markerar du detta alternativ och anger sedan det eller de intervall av konton du önskar skriva
till den ordinarie bokföringen när du gör periodbyte och därmed låser den period de ligger i. I
. Du kan även via knappen Beh.hist (x) se en förteckning över de ändringar som gjorts på posten samt
du ha med konto 2650. Du kommer då att få en fråga om det avser en momsöverföring och den svarar du
hoppas över och du glömmer inte att registrera t.ex. kostnadsställe på de konton som ska ha det
Programmet föreslår de konton som är det normala för den företagsform du valt. Bara om du har särskilda
Den här instruktionen gäller BLA Bokföring De huvudfunktioner som vi går igenom i det här visar på
huvudbudget skrivs dessa över om man svarar Ja på den frågan. Svarar du Nej byggs huvudbudgeten på med de
saldo, summa transaktioner och utgående saldo. Genom att klicka på de olika rubrikerna i fönstret kan du
listan kommer du åt den engelska kontoplanen där de konton som finns i din upplagda kontoplan har
kontoreskontrorna. För att se vad som ingår i de olika reskontrorna så markerar du den du vill
perioder. Efter utförd rutin kan du åter aktivera den i företagsuppgifterna för bokföring i det aktuella
då finns skrivs ut som förslag på nästa transaktionsrad om du gjort den inställningen, se ovan. Om
glömmer du inte att registrera tex kostnadsställe på de konton som ska ha det. Funktionen
skriva ut ett visst intervall av konton markerar du detta alternativ och anger sedan det eller de
. Mer –Under Mer-menyn finns följande alternativ: Inställningar – Här ställer du in de förvalda
bokföringen för den angivna tidpunkten kan du välja att ta bort vissa av de importerade
styra in verifikationerna från de olika programdelarna i respektive verifikationsnummerserie. Du
kolumnen Antal tillkommit. Programmet kommer automatiskt att hamna i det fältet för de konton som du har
markera ett annat alternativ i det här fönstret. Om du har påbörjat bokslutet kan du gå tillbaka till den
. Du kan ändra eller lägga till siffror direkt i momsdeklarationen, men tänk på att de ändringar du gör
senare. Innan du låst det ”gamla” räkenskapsåret kommer den ingående balansen och jämförelsen med
en rad med ”Resultat föregående år” betyder det att det finns ett resultat för något av de
med de nya förutsättningarna. Skulle den ursprungliga kontoavslutsverifikationen vara låst kommer
sammandragsrapporten i jämförelse med de vanliga bokföringsrapporterna är att du får en specificering av
momsrapporten manuellt, dvs fyller på ruta 05 med 10 000 kr och sparar den efter det. Du lägger upp
. Du måste då ha separata försäljningskonton upplagda i kontoplanen för det ändamålet. Om du inte har
det fallet kommer du till samma information om den gjorda ändringen. Kontroll
konteringsmallar, eller göra inställningar för momskoder på de konton som används vid respektive kategori av
Den här instruktionen gäller BLA Bokföring I BLA Bokföring är det valfritt om man vill bokföra med
Den här instruktionen gäller BLA Bokföring När du bokar en kundfaktura som en konstaterad
har vi lagt upp ett antal förklarande texter i programmet. De ska ses som en hjälp för att du på
Den här instruktionen gäller BLA Bokföring I programmet finns en inbyggd guide som hanterar de
pågående räkenskapsår, men det är lämpligast att du gör den i samband med ett bokslut. När räkenskapsåret
det på tullräkningen. På den framgår även tull samt andra statliga skatter (utom moms) och avgifter
Hej, Du kan använda lönearten 930 Utlägg. Om du inte hittar den i listan vid Uppläggning - Lönearter så kan du importera den under Mer - Importera
Kan jag använda lönearten "142 Semesteravdrag per dag, månadslön" för att korrigera för uttagen förskottssemester? Hälsningar John
Jag har lagt upp en extra månadslön på förmånsbeloppet. Förmånsbeloppet och nettoavdraget är samma. Så lönearten 405 är istället för nettoavdraget, löneart 940?
för annars kommer programmet tro att det finns ett oreglerat förskott. Annars använder du dig av löneart 940 för att dra av förskottet på lönen.
Vad ska jag ha för löneart i stället så att det räknas med i månadslönen och räknas med 0,8% i sem. lön?
? Detta ska vara ett nettolöneavdrag. Hej Jag har använt 940 Nettolöneavdrag behöer jag gå in på alla skattedeklarationer då och skriva 0 i rutan 013? Hälsningar Eva Henriksson
på lönearten kommer se till att ersättningen hanteras rätt i AGI:n. Beloppet kommer visas i både ruta 011 Kontantersättning och i ruta 023 Styrelsearvode.
lönen, dvs du har inte betalat ut dessa pengar till den anställde tidigare utan görs via lönen. Först använder du lönearten 930 Utlägg - den påverkar
det att ett nettolöneavdrag ska göras med 50 kr. Du kan t ex använda löneart 940 Nettolöneavdrag. Sen ska även kostförmånen redovisas med löneart 420 Kostförmån lunch/middag
med lönearterna. Hej Maria, Det finns ingen särskild löneart just för detta ändamål, men du kan förslagsvis använda löneart 142 - Semesteravdrag per dag