Arbetsgivardeklaration på individnivå – vad hanterar löneprogrammet?
skatteavdrag 492 – Underlag skatteavdrag ränta och utdelning Här ska endast underlaget på ränta och
skatteavdrag 492 – Underlag skatteavdrag ränta och utdelning Här ska endast underlaget på ränta och
väljer OK för att skapa fil bygger du på den redan skapade filen som ska skickas med uppgifter för
om det har betalats ut ränta som inte finns registrerat i BLA Lön och som ska med på KU20. KU31
företag där du redan skapat offerter anger du vilket nr nästa offert ska få. Nästa ordernummer – Första
söka reda på det. Ange beloppet och klicka på Ok. Tänk på att kreditsaldon ska fyllas i som negativa
det nya året ännu inte har skapats kommer verifikationen att ligga och vänta på att året skapas och
, både om du ska kreditera en specifik befintlig faktura eller om du vill skapa en helt manuellt
Skattedeklaration. Arbetsgång Välj Aktivitet - Skattedeklaration - F- SA-skatt. Välj Ny. Ange
: Skattegrundande ersättning med tabellskatt – Drar skatt på ersättningen enligt den skattetabell
. Du kan även registrera närvaro som ska hantera olika typer av ersättningar, t ex övertid eller OB
skapas eller korrigeringar görs kan det behövas om fönstret Ekonomiöversikt är öppet under tiden
. När du skapar en ändringsverifikation skapas en märkning/knapp på ursprungsverifikationen så att det
. Dessutom ska du i verifikationsregistreringen välja Mer – Inställningar – Inmatning antal, på så vis
ingå i den fil som skapas. Genom att trycka på knappen Skapa fil skapar du din medgivandefil till Bgc
konteras som ej avdragsgill representation. Skattedeklaration När du ska bokföra din betalning så anger
begära att företaget ska rätta eller radera data som finns om denne. Borttag gamla poster Innan du
företagsuppgifterna. I inställningarna för Elektronisk fakturahantering ska alternativet Importera skannade
arbetsschema. Arbetsscheman ska därför skapas för alla varianter av arbetstider som finns på ditt
förmånsvärdet ska beräknas hos skatteverket. Under fliken Lön och skatt kan du även ange förmånsvärdet
Alla anställda ska ha ett arbetsschema. Arbetsscheman ska därför skapas för alla varianter av
eventuellt skatten, skriv ut och uppdatera. Om man gör en extra utbetalning med skattegrundande lön kan
organisationsnumret då används per default) och vid Id för betalare ska man ange SEB:s interna kundnummer (sk
ska sorteras in vid uttag av balans-/resultatrapport och momsrapport/skattedeklaration
göra en ändringsverifikation för att korrigera en felaktig verifikation ska du skapa en
Skatteverket för att signera deklarationen. Skapa fil – här skapas en XML-fil som ska lämnas in till
för tillfället ska debiteras på den aktuella kunden klickar du på Skapa faktura. Innan du väljer
webben. Skanning av leverantörsfakturor – Om du föredrar att skanna in pappersfakturorna kan du på
du själv skannar in dina leverantörsfakturor ska du göra inställningar för detta under Arkiv
arbetar med skannade fakturor och inkommande e-fakturor. Import från skanningssystem. Om dina
finns det några skillnader mellan skattereduktionen för grön teknik och för ROT/RUT. Skattereduktion
Skapa. Det 16 tecken långa lösenordet som genereras och visas i fältet ska kopieras och läggas in
-skatt här får du med detta i din deklaration. Här kan du läsa mer om F-SA skatt i BLA. Skatteverket
skickar in momsdeklarationen till Skatteverket. Följ därför anvisningarna om hur siffrorna ska
behövs för att rätt skatt ska dras, kan arbetsgivare göra en FOS-förfrågan mot Skatteverket. Därmed
befintliga företagsgrupper. Arbetsgång Skapa en ny mapp som du vill ska vara platsen för
ange Utbetalningsdatum som ska gälla för lönerna som skapas och hur eventuella befintliga ej
För dig som ska avsluta ditt arbete i något av våra program har vi satt ihop några guider med tips
inställningar för skapa betalfil får du då en informationsruta där du ser hur många betalningar som skapats. 4
via Uppläggning – Arbetskoder. Skapa lönetransaktioner Välj Aktivitet – Skapa lön från
Den här instruktionen gäller BL Administration Inifrån programmet har du möjlighet att skapa ett e
skattekolumn 2. Skattetabell – Här anger du vilken av skattetabellerna som ska användas för den anställde. Om
verifikation som ligger sist i verifikationsnummerserien. Detta för att det inte ska vara möjligt
skattskyldighet vid handel med andra länder har vi skapat en ny guide där du kan lägga upp
byggföretag där omvänd skattskyldighet gäller ska kundens VAT-nummer anges på fakturan. VAT-numret hämtas
Den här instruktionen gäller BL Administration Enligt GDPR ska det bland annat vara möjligt att
"Spara" så hamnar filen under "Hämtade filer" i din dator. Skatteverket/skattekontot Gå in på
eller SFI-studier på deltid ska sysselsättningsgraden normalt ändras i konstanten SSG karens % (SK
kontrollen ska ske per rad, att de ska hanteras var för sig ändrar du det under Arkiv
Redovisning. Kostnadskonto – Här anger du ett kostnadskonto om du vill att varukostnadsomföringen ska ske
dina löner ska de betalas ut på något sätt. I BLA Lön kan du skapa en lönefil som du sedan laddar upp i
Jag kan inte se att man får besked om ver.nummer när en faktura registreras - har jag missat något?
Ja jag ser nu att det är år 2013 som det inte bokats något resultat, året är stängt i systemet så hur går jag tillväga då?
hej! jag vill flytta BL adm och BLskatt från min stationära till laptop. Jag får problem med det. Kan någon hjälpa mig viaTeamViewer? min kundnr är
Försöker stänga 2023, får besked på att IB inte balanserar. kollar balansrapporten som inte har någon obalans så vitt jag kan se.
Hej Den anställda ska beskattas för en hel bilförmån för den månad då man får tillgång till bilen, d v s juli i ditt fall. Skulle ni inte hinna få med bilförmånen på julilönen, så får ni lägga dubbel bilförmån i augusti istället.
Finns det någon inställning som gör att räntan för försenad betalning automatiskt kan komma på nästa ordinarie faktura, i stället för att det skickas en separat faktura på endast räntan?
Ah, tack, nu funkade det! :) /A Hej igen... Är rädd för att det har hänt ngt. När jag går in i ver.reg. el lev.fakt.reg så kommer det upp en ruta
Hej Jag bokförde fel summa i en leverantörsfaktura. Har ändrat till rätt summa i L-verifikatet. Jag ska nu registrera en manuell betalning. När jag ändrar till rätt inbetalt belopp uppstår ett restbelopp. Hur gör jag med det?
När jag bokför min försäljning får jag en momsdifferens fast beräkningen av moms är rätt?
som jag borde markera det någonstans vid faktureringen också så att fakturorna blir rätt då de inte ska bokföras när jag gör dem utan först vid betalning. Vad måste jag göra för att få det rätt?