Arbetsgivardeklaration på individnivå – vad hanterar löneprogrammet?
skatteavdrag 492 – Underlag skatteavdrag ränta och utdelning Här ska endast underlaget på ränta och
skatteavdrag 492 – Underlag skatteavdrag ränta och utdelning Här ska endast underlaget på ränta och
väljer OK för att skapa fil bygger du på den redan skapade filen som ska skickas med uppgifter för
om det har betalats ut ränta som inte finns registrerat i BLA Lön och som ska med på KU20. KU31
Skattedeklaration. Arbetsgång Välj Aktivitet - Skattedeklaration - F- SA-skatt. Välj Ny. Ange
: Skattegrundande ersättning med tabellskatt – Drar skatt på ersättningen enligt den skattetabell
. Du kan även registrera närvaro som ska hantera olika typer av ersättningar, t ex övertid eller OB
arbetsschema. Arbetsscheman ska därför skapas för alla varianter av arbetstider som finns på ditt
förmånsvärdet ska beräknas hos skatteverket. Under fliken Lön och skatt kan du även ange förmånsvärdet
Alla anställda ska ha ett arbetsschema. Arbetsscheman ska därför skapas för alla varianter av
eventuellt skatten, skriv ut och uppdatera. Om man gör en extra utbetalning med skattegrundande lön kan
Skatteverket för att signera deklarationen. Skapa fil – här skapas en XML-fil som ska lämnas in till
behövs för att rätt skatt ska dras, kan arbetsgivare göra en FOS-förfrågan mot Skatteverket. Därmed
ange Utbetalningsdatum som ska gälla för lönerna som skapas och hur eventuella befintliga ej
skattekolumn 2. Skattetabell – Här anger du vilken av skattetabellerna som ska användas för den anställde. Om
eller SFI-studier på deltid ska sysselsättningsgraden normalt ändras i konstanten SSG karens % (SK
dina löner ska de betalas ut på något sätt. I BLA Lön kan du skapa en lönefil som du sedan laddar upp i
- fliken Lön och skatt - Konstanter för användning i formler på lönearter är ifylld för att
Denna instruktion gäller BLA Lön och BLA Lön plus I vissa branscher och kollektivavtal ska
Denna instruktion gäller BLA Lön och BLA Lön plus Här kan ni läsa mer om vad skatteverket skrivit
blankett det är. Här kan du skapa en ny mall, redigera en befintlig mall, ta bort en redan skapad
– Skattetabell – Den angivna skattetabellen för den anställde. Hämtas normalt med hjälp av FOS-förfrågan K6
. Markera de anställda som ska ingå i filen och skapa filen med knappen Skapa fil, skriv in ett filnamn
semesterdagar. Notera att det är det totala beloppet, dvs inklusive utbetalda tillägg som ska anges
. Läs mer på Foras hemsida. Från och med 2024 ska lönerna för anställda arbetare rapporteras varje
Den här instruktionen gäller BLA Lön och BLA Lön plus Uppgifter om sjukfrånvaro ska i vissa fall
och skatt. Där finns även 3st standard- tjänsteställen upplagda. De blanka ska användas om en
nettolöneavdrag ska vara kodad så här: Löneartstyp – Ej skattegrundande avdrag AGI/KU-inst. – Blankt
tecknat avtalsförsäkringar för tjänstemän enligt ITP1 kan du här skapa en lönefil till Collectum
en film: För att statistiken ska kunna tas ut gäller att man på anställdakortet under fliken
, massmedia och enskilda personer. Se en film: Inställningar För att statistiken ska kunna tas
Den här instruktionen gäller BLA Lön och BLA Lön plus Om du har en anställd som alltid ska ha
du inte skapa en löneperiod för att kunna registrera avvikelser och närvarokoder direkt i
och skatt. Där finns individuella löner för månadslön, timlön och bilförmån. Under Uppläggning
Automatuppdatering till bokföring – Här markerar du om du vill att löneprogrammet automatiskt ska bokföra
, ska arbetsgivaren enligt kollektivavtalet göra avdrag för fackföreningsavgiften på den anställdes lön
inte har skapats något ingångsvärde för semester (Semester IB) så behöver du själv lägga upp det
omfattande och täcker olika behov. Ska du för exempel göra ett Arbetsgivarintyg för en anställd så kan
att den ska boka en semesterskuld. OBS! Den övre rutan Omföring av uppl.sociala vid
plus) bör alla anställda ha ett arbetsschema. Arbetsscheman ska därför skapas för alla varianter av
för exempel se ut som den nedan; Ibland vill man att timmarna ska nollställas varje nytt år, då
. Prefixkontering – Anger att projektet ska hamna på balansrapporten fram till det att den ska resultatavräknas
med ett hänglås. Om du vill ändra någon parameter i semesteravtalet kan du skapa en kopia av ett
skattetabell. För att få in de uppgifter som behövs för att rätt skatt ska dras, kan arbetsgivare göra
hög lön rapporterad för januari hos Skatteverket. Skatten ska ligga kvar oförändrat på 7000 kr och kommer regleras med den anställdes inkomstdeklaration.
frångå den automatiska bedömningen om en frånvaro ska vara semestergrundande eller inte så anger du
och 031 Andra skattepliktiga ersättningar. Om det är någon sådan löneart som inte ska tas med till
fyller id-numret på ackumulatorn i någon av rutorna. Behöver du skapa en ny löneart som ska vara kopplad
för att återstående betalda semesterdagar ska flyttas om till sparade och nya betalda semesterdagar
, ob, beredskapstid, jourtid, mertid och restid ska beräknas. Här regleras också hur avdrag på lönen
på skatteverkets hemsida. Samordningsnumret för en man som är född den 3 oktober 1970 och har
Jag kan inte se att man får besked om ver.nummer när en faktura registreras - har jag missat något?
Ja jag ser nu att det är år 2013 som det inte bokats något resultat, året är stängt i systemet så hur går jag tillväga då?
hej! jag vill flytta BL adm och BLskatt från min stationära till laptop. Jag får problem med det. Kan någon hjälpa mig viaTeamViewer? min kundnr är
Försöker stänga 2023, får besked på att IB inte balanserar. kollar balansrapporten som inte har någon obalans så vitt jag kan se.
Hej Den anställda ska beskattas för en hel bilförmån för den månad då man får tillgång till bilen, d v s juli i ditt fall. Skulle ni inte hinna få med bilförmånen på julilönen, så får ni lägga dubbel bilförmån i augusti istället.
Finns det någon inställning som gör att räntan för försenad betalning automatiskt kan komma på nästa ordinarie faktura, i stället för att det skickas en separat faktura på endast räntan?
Ah, tack, nu funkade det! :) /A Hej igen... Är rädd för att det har hänt ngt. När jag går in i ver.reg. el lev.fakt.reg så kommer det upp en ruta
Hej Jag bokförde fel summa i en leverantörsfaktura. Har ändrat till rätt summa i L-verifikatet. Jag ska nu registrera en manuell betalning. När jag ändrar till rätt inbetalt belopp uppstår ett restbelopp. Hur gör jag med det?
När jag bokför min försäljning får jag en momsdifferens fast beräkningen av moms är rätt?
som jag borde markera det någonstans vid faktureringen också så att fakturorna blir rätt då de inte ska bokföras när jag gör dem utan först vid betalning. Vad måste jag göra för att få det rätt?